| Type | Contract Number | Date Publication | Contract Name | Partner | Company ID | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Contract Odberateľská | 0238121 | 2/23/2012 | Zmluva o pripojení ISDN a poskytovanie s tým súvisiacich služieb | Slovenské Telekomunikácie | 35851244 | |
| Detail | Contract Odberateľská | A3481396 | 2/23/2012 | Zmluva o pripojení | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 4/2003 | 2/23/2012 | Používanie uzamykateľného poštového priečinka na pošte | Slovenská pošta, štátny podnik | 17056420 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 9000514 | 2/21/2012 | Zabezpečenie poskytovania stravovania | Vasa stravovacia spol. s r.o. | 35683813 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 11-37609 | 2/21/2012 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 11-44763 | 2/21/2012 | Poistenie majetku | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | |
| Detail | Contract Odberateľská | 1.3.2009 | 2/21/2012 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | |
| Detail | Invoice došlá | 100211742 | 2/20/2012 | Predplatné - Zvesti MS A MK SR | Slovenská pošta | 36631124 | 6.00 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 1290000352 | 2/20/2012 | FA za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 900.00 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 1010386901 | 2/20/2012 | FA za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74.44 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 7210098734 | 2/20/2012 | Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 153.26 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 2128021722 | 2/20/2012 | Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21.37 EUR | |
| Detail | Invoice došlá | Z12604370 | 2/20/2012 | Záloha na predplatné od 24.1.-31.12.2012 Verejná správa online | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 350.81 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 1290000631 | 2/20/2012 | FA za odobraté stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 900.00 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 7312362207 | 2/20/2012 | FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 824.00 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 7484908708 | 2/20/2012 | Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 624.00 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 4735057551 | 2/20/2012 | FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71.64 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 12030169 | 2/20/2012 | Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech. zariadení alektrických za jan. 2012 | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 14.94 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 12030136 | 2/20/2012 | Zabezpečenie funkcie technika PO za január 2012 | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 19.92 EUR |
| Detail | Invoice došlá | 011-6623 | 2/20/2012 | FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 4.00 EUR |