| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
19.12.2024 |
Zoznam faktúr za 11/2024 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
10.12.2025 |
Zoznam faktúr za 11/2025 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2015 |
31.12.2015 |
Zoznam faktúr za 12/2015 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
31.12.2016 |
Zoznam faktúr za 12/2016 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
31.12.2017 |
Zoznam faktúr 12/2017 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
31.12.2018 |
Zoznam faktúr za 12/2018 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
31.12.2019 |
Zoznam faktúr za 12/2019 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2020 |
31.12.2020 |
Zoznam faktúr za 12/2020 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2021 |
31.12.2021 |
Zoznam Faktúr za 12/2021 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2022 |
19.1.2023 |
Zoznam faktúr za 12/2022 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2023 |
10.1.2024 |
Zoznam faktúr za 12/2023 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
28.2.2025 |
Zoznam faktúr za 12/2024 |
viď príloha |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12009 |
14.2.2012 |
Technická kontrola kinotech. zariadenia |
KVEL v.o.s. Košice |
31665021 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202042 |
20.2.2012 |
Odvod za zapožičanie filmu Saxána a lexikon kúziel |
Film Europe s.r.o. |
35934271 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030136 |
20.2.2012 |
Zabezpečenie funkcie technika PO za január 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030169 |
20.2.2012 |
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech. zariadení alektrických za jan. 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000352 |
20.2.2012 |
FA za stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000631 |
20.2.2012 |
FA za odobraté stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/2011 |
20.2.2012 |
Parkovacie miesto pre motorové vozidlo a prívesný vozík |
SLOBYTERM, spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2/2019 |
28.2.2019 |
Zoznam faktúr za 02/2019 |
viď príloha |
|
|