| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201223 |
20.2.2012 |
Odvod za zapožičanie filmu Arthur zachráni vianoce |
ita agentúra, s.r.o. |
31345506 |
7,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
011-6623 |
20.2.2012 |
FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32007112 |
20.2.2012 |
Odvod za zapožičanie filmu Autá 2 |
Saturn entertainment, s.r.o. |
31382258 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12009 |
14.2.2012 |
Technická kontrola kinotech. zariadenia |
KVEL v.o.s. Košice |
31665021 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0315/12 |
20.2.2012 |
FA za kancelárske potreby |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
190,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/2011 |
20.2.2012 |
Parkovacie miesto pre motorové vozidlo a prívesný vozík |
SLOBYTERM, spol. s r.o. |
31719104 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12030169 |
20.2.2012 |
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech. zariadení alektrických za jan. 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
14,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030136 |
20.2.2012 |
Zabezpečenie funkcie technika PO za január 2012 |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
19,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1.3.2009 |
21.2.2012 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000352 |
20.2.2012 |
FA za stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000631 |
20.2.2012 |
FA za odobraté stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
9000514 |
21.2.2012 |
Zabezpečenie poskytovania stravovania |
Vasa stravovacia spol. s r.o. |
35683813 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
A3481396 |
23.2.2012 |
Zmluva o pripojení |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z12604370 |
20.2.2012 |
Záloha na predplatné od 24.1.-31.12.2012 Verejná správa online |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
350,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010386901 |
20.2.2012 |
FA za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4735057551 |
20.2.2012 |
FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312362207 |
20.2.2012 |
FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
824,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1.10.2008 |
14.3.2012 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201611 |
29.4.2016 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
0238121 |
23.2.2012 |
Zmluva o pripojení ISDN a poskytovanie s tým súvisiacich služieb |
Slovenské Telekomunikácie |
35851244 |
|