| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201637 |
12.10.2016 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK |
Centrum voľného času, Sobrance |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201638 |
12.10.2016 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK |
Centrum voľného času CVrČek |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201639 |
12.10.2016 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK |
Centrum voľného času, Snina |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201640 |
17.10.2016 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK |
Centrum voľného času, Košice |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201641 |
22.11.2016 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci - PPK |
ABC - Centrum voľného času, Prešov |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Z201516 |
1.10.2015 |
Dohoda o zabezpečení praxe žiakov |
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
011-6623 |
20.2.2012 |
FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7484908708 |
20.2.2012 |
Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0315/12 |
20.2.2012 |
FA za kancelárske potreby |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
190,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000631 |
20.2.2012 |
FA za odobraté stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312362207 |
20.2.2012 |
FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
824,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010386901 |
20.2.2012 |
FA za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4735057551 |
20.2.2012 |
FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1290000352 |
20.2.2012 |
FA za stravné lístky |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210098734 |
20.2.2012 |
Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
153,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201803 |
18.1.2018 |
Kúpna zmluva |
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201911 |
8.8.2019 |
Kúpna zmluva |
O2 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z202211 |
28.2.2022 |
KÚPNA ZMLUVA č.2420266673 |
O2 Slovakia, s.r.o.Bratislava |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201905 |
22.2.2019 |
Licenčná zmluva o poskytovaní služieb |
Ticketware SE, Hlavná 23, 917 01 Trnava |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
005/06 |
14.3.2012 |
Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov |
EKOS. spol. s r.o. |
36168475 |
|