| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9000514 | 21.2.2012 | Zabezpečenie poskytovania stravovania | Vasa stravovacia spol. s r.o. | 35683813 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11-37609 | 21.2.2012 | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11-44763 | 21.2.2012 | Poistenie majetku | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1.3.2009 | 21.2.2012 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti tech. zariadení elektrických | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | |
| Detail | Faktúra došlá | 100211742 | 20.2.2012 | Predplatné - Zvesti MS A MK SR | Slovenská pošta | 36631124 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000352 | 20.2.2012 | FA za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010386901 | 20.2.2012 | FA za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210098734 | 20.2.2012 | Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 153,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128021722 | 20.2.2012 | Predplatné za rok 2011 - Finančný spravodajca r. 2011 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 21,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | Z12604370 | 20.2.2012 | Záloha na predplatné od 24.1.-31.12.2012 Verejná správa online | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 350,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290000631 | 20.2.2012 | FA za odobraté stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7312362207 | 20.2.2012 | FA za opakovanú dodávku zemného plynu 1.2.2012-29.2.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 824,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908708 | 20.2.2012 | Fa za elektrinu - 1.1.2012-29.2.2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4735057551 | 20.2.2012 | FA za služby pevnej siete 1.1.2012 - 31.1.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030169 | 20.2.2012 | Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti tech. zariadení alektrických za jan. 2012 | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030136 | 20.2.2012 | Zabezpečenie funkcie technika PO za január 2012 | LIVONEC, s.r.o. | 31730671 | 19,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011-6623 | 20.2.2012 | FA za časopisy SLÁVIK 2012 za obdobie sept. 2011 - august 2012 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0315/12 | 20.2.2012 | FA za kancelárske potreby | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 31678238 | 190,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201064 | 20.2.2012 | Odvod za zapožičanie filmu Mrcha učiteľka | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201117 | 20.2.2012 | Odvod za zapožičanie filmu Šmolkovia | ita agentúra, s.r.o. | 31345506 | 47,88 EUR |